Brasão

Câmara Municipal de São Roque

Sino.Siave 8

Tipo: Processo de Despesa

Data: 05/08/2025

Finalizado: Sim

Processo: 447/2025

Protocolo: 10108/2025

Situação: FINALIZADO

Autoria: Mauracy Moraes de Oliveira

Assunto: Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.


Tramitações

1

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 05/08/2025

Objetivo: Para deliberação

Complemento: Segue Pedido do Adiantamento nº 10/2025 - R$ 2.500,00

2

Remetente: Contabilidade

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 05/08/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Nota de Empenho nº 479 até nº 481

3

Remetente: Contabilidade

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 05/08/2025

Objetivo: Segue para pagamento.

Complemento: Adiantamento nº 10/2025

Resposta: 12/08/2025

Resultado: Pagamento providenciado

4

Remetente: Coordenadoria Administrativa

Destinatário: Controladoria Interna

Envio: 01/09/2025

Objetivo: Para providências

Complemento: Segue a prestação de contas dos Adiantamento nº 10/2025 para análise.

5

Remetente: Controladoria Interna

Destinatário: Contabilidade

Envio: 02/09/2025

Objetivo: Para providências

Complemento: Conferido e assinado

6

Remetente: Contabilidade

Destinatário: Gabinete da Presidência

Envio: 02/09/2025

Objetivo: Para assinatura eletrônica

Complemento: Nota de empenho nº 479, º 480 e nº 481 - Devolução

7

Remetente: Contabilidade

Destinatário: Coordenadoria Administrativa

Envio: 09/09/2025

Objetivo: Aguarda providências

Complemento: Adiantamento nº 10

Resposta: 18/09/2025

Resultado: Aprovado.

Complemento: Arquive-se.

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Documento Data Assunto Arquivos
Documento de Despesa Nº 1/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 05/08/2025 Pedido do Adiantamento nº 10_2025 R$ 2.500,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 366/2025 - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
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Documento de Despesa Nº 7/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 06/08/2025 DOCUMENTO Nº 1 – Despesa com a aquisição de 1 (um) disjuntor unipolar 32a., para substituição de peça danificada no quadro de energia da Sala das Comissões, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção, conforme DANFE nº 47.388, de 06/08/2025, da empresa Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação Ltda., no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos).
Autoria: Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação Ltda.
Documento de Despesa Nº 8/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 11/08/2025 DOCUMENTO Nº 2 – Despesa com a aquisição de 1 (um) sifão plástico sanfonado universal, 1,10m, Astra, para substituição de peça danificada no lavatório de banheiro feminino não público, a pedido do Coordenador Administrativo, Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 357.130, de 11/08/2025, da empresa São Luiz Home Center Materiais de Construção Ltda., no valor de R$ 28,40 (vinte e oito reais e quarenta centavos).
Autoria: São Luiz Home Center Materiais de Construção LTDA.
Documento de Despesa Nº 9/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 11/08/2025 DOCUMENTO Nº 3 – Despesa com a aquisição de 40 (quarenta) caixas de filtro de papel Melita 103 com 30 unidades por caixa, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 131.985, de 11/08/2025, da empresa Super Mercado São Roque Ltda., no valor de R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos).
Autoria: Super Mercado São Roque Ltda
Documento de Despesa Nº 10/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 11/08/2025 DOCUMENTO Nº 4 - Despesa com a aquisição de 1 (um) pacote com 500 (quinhentas) unidades de mexedor drink cristal, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme DANFE nº 14.872, de 11/08/2025, da empresa Ceasa Embalagens Ltda. Me, no valor de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos).
Autoria: Ceasa Embalagens Ltda - ME
Documento de Despesa Nº 11/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 11/08/2025 DOCUMENTO Nº 5 – Despesa com a aquisição de 1 (um) filtro de linha com fusível e 8 (oito) tomadas, metálico, bivolt, Multicraft, a pedido do Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Laudemir Numes, para instalação no Gabinete do Vereador Marcos Roberto Martins Arruda com finalidade de utilizar os eletroeletrônicos instalados na sala, conforme DANFE nº 47.418, de 11/08/2025, emitida pela empresa Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação Ltda., no valor de R$ 80,00 (oitenta reais)
Autoria: Ilufios Comércio de Materiais Elétricos Hidráulicos e Automação Ltda.
Documento de Despesa Nº 12/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 18/08/2025 DOCUMENTO Nº 6 – Despesa com a aquisição de um HD NVME512, a pedido do Gerente de Tecnologia e Manutenção Sr. Heredes Piedade, para restauração do microcomputador sob tombo nº 2390, que gera a gravação, filmagem e transmissão das sessões plenárias que apresentou problema em 13/08/2025, na reunião do PAD nº 1/2025, conforme DANFE nº 1.154 de 18/06/2025, da empresa Ariano Araujo Equipamento de Informática Ltda., no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais).
Autoria: Adriano Araújo Equipamento de Informática Eireli
Documento de Despesa Nº 13/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 21/08/2025 DOCUMENTO Nº 7 – Despesa com a aquisição de 1 (uma) caixa com 25 folhas, sendo 550 etiquetas adesivas 6282, Pimaco e 3 (três) caixas de papel verge branco A4 180g, 50 folhas, Off Paper, a pedido da Gerente de Comunicação Institucional Sra. Amanda Maria Cóllo Daniek, conforme DANFE nº 491.400 de 21/06/2025, da empresa Comercial SRG Magazine Ltda – EPP, no valor de R$ 89,60 (oitenta e nove reais e sessenta centavos).
Autoria: Comercial SRG Magazine Ltda - EPP
Documento de Despesa Nº 14/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 26/08/2025 DOCUMENTO Nº 8 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia da Costa e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Wellington da Silva Oliveira para participarem de reunião com o Deputado Federal Jonas Donizete Ferreira, na Av. Artur Segurado 566, Jardim Leonor - Campinas – SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Adriano de Oliveira
Documento de Despesa Nº 15/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 26/08/2025 DOCUMENTO Nº 9 – Despesa com o pagamento de meia diária ao Motorista Legislativo, Sr. Adriano de Oliveira, por conta de viagem com o Vereador Diego Gouveia da Costa e o Assessor Parlamentar de Gabinete Sr. Wellington da Silva Oliveira para participarem de reunião com o Deputado Estadual Caio França, na ALESP, Av. Pedro Alvares Cabral nº 201, Moema, São Paulo – SP, no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos).
Autoria: Adriano Ito dos Santos
Documento de Despesa Nº 16/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 26/08/2025 DOCUMENTO Nº 10 – Despesa com serviços de mão-de-obra referentes a desmontagem e montagem de uma mesa de estação de trabalho que estava instalada na Sala da Assessoria de Comissões e foi transferida para atender 4 (quatro) servidores do Setor de Gerência de Compras, a pedido da Diretora Geral Paula Pignonato, conforme NFSe nº 21, de 26/08/2025, da empresa Rafael Domingues de Oliveira, no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).
Autoria: Rafael Domingues de Oliveira
Documento de Despesa Nº 17/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 26/08/2025 DOCUMENTO Nº 11 – Despesa com serviços de Lavagem/Higienização de 109 (cento e nove) toalhas de pano de prato, a pedido do Coordenador Administrativo Sr. Mauracy Moraes de Oliveira, conforme NFSe nº 2.977, de 26/08/2025, da empresa Lavanderia São Roque Ltda. Me., no valor de R$ 436,00 (quatrocentos e trinta e seis reais).
Autoria: Lavanderia São Roque Ltda - ME
Documento de Despesa Nº 18/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 28/08/2025 DOCUMENTO Nº 12 – Despesa com lava-rápido para limpeza e higienização dos veículos oficiais a saber: 1 (uma) do Renault Fluence Placa GCC9910; 1 (uma) do Renault Sandero Placa FMY1947, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Adriano de Oliveira e 1 (uma) do Renault Sandero Placa BNZ9435, a pedido do Motorista Legislativo Sr. Rogério Aparecido Rosa; conforme NFS nº 2.548 de 28/08/2025, emitida pela empresa Andreia Góes Prestes – ME, no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).
Autoria: Andréia Góes Prestes - ME
Documento de Despesa Nº 19/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 01/09/2025 Diário do Adiantamento nº 10_2025 R$ 2.500,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 366/2025 - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 20/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 01/09/2025 Balancete do Adiantamento nº 10_2025 R$ 2.500,00 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 366/2025 - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 21/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 01/09/2025 Comprovante do Depósito do Adiantamento nº 10_2025 R$ 695,91 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 366/2025 - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
Autoria: Coordenadoria Administrativa
Documento de Despesa Nº 22/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 01/09/2025 Declaração de Verificação do Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 366/2025 - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
Autoria: Controladoria Interna
Documento de Despesa Nº 23/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 02/09/2025 Nota de empenho nº 479 - Devolução - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
Autoria: Contabilidade
Documento de Despesa Nº 24/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 02/09/2025 Nota de empenho nº 480 - Devolução - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
Autoria: Contabilidade
Documento de Despesa Nº 25/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 02/09/2025 Nota de empenho nº 481 - Devolução - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
Autoria: Contabilidade
Documento de Despesa Nº 26/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 09/09/2025 Balancete Devolução NE nº 479 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 366/2025 - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
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Documento de Despesa Nº 27/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 09/09/2025 Balancete Devolução NE nº 480 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 366/2025 - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
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Documento de Despesa Nº 28/2025 ao Movimento Contábil Nº 366/2025 09/09/2025 Balancete Devolução NE nº 481 - Documento de Despesa ao Movimento Contábil Nº 366/2025 - Adiantamento nº 10/2025 para despesas de pronto atendimento - Mês Agosto/2025.
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Autoria: Coordenadoria Administrativa

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